Faktúra č. DFBV/0221/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0221/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vaky s oporou hlavy
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 1 980,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0100/19
- Dátum zverejnenia: 16.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0100/19 | Vaky s oporou hlavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 1 980,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |