Faktúra č. DFBV/0218/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0218/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 24.07.2025
  • Celková hodnota: 1 017,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0084/25
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0084/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 017,23 € 22.07.2025 31.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť