Faktúra č. DFBV/0211/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0211/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - svietidlá
  • Dátum doručenia: 17.07.2025
  • Celková hodnota: 463,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0081/25
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0081/25 Vybavenie do DSS - svietidlá Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 463,88 € 03.07.2025 18.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť