Faktúra č. DFBV/0181/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0181/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - plienky
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 189,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0045/19
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0045/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MyMedia | 29015901 | 189,90 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |