Faktúra č. DFBV/0171/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0171/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 24.07.2017
  • Celková hodnota: 30,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0049/17
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0049/17 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ledum Kamara SK, s.r.o. 48158836 30,79 € 17.07.2017 28.07.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť