Faktúra č. DFBV/0111/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0111/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienický materiál a drogéria
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 211,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0050/18
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0050/18 Hygienický materiál a drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 211,32 € 24.05.2018 31.05.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť