Faktúra č. DFBV/0109/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0109/22
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 20.04.2022
- Celková hodnota: 316,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0051/22
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0051/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 316,62 € | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |