Faktúra č. DFBV/0105/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0105/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do SVI
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 395,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0039/25
- Dátum zverejnenia: 22.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0039/25 | Vybavenie do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 395,19 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |