Faktúra č. DFBV/0102/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0102/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 207,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0038/25
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0038/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 207,88 € 07.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť