Faktúra č. DFBV/0062/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0062/21
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar do DSS
- Dátum doručenia: 10.03.2021
- Celková hodnota: 233,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0021/21
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0021/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 233,71 € | 26.02.2021 | 10.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |