Faktúra č. DFBV/0061/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0061/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 660,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0023/19
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0023/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 660,50 € 21.03.2019 21.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť