Faktúra č. DFBV/0050/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0050/25
- Popis fakturovaného plnenia: Drobný tovar do DSS
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 208,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0019/25
- Dátum zverejnenia: 17.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0019/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 229,56 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |