Faktúra č. DFBV/0040/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0040/25
- Popis fakturovaného plnenia: Alza - doplatok
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 164,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0132/24
- Dátum zverejnenia: 24.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0132/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 017,29 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |