TSV PAPIER


Informácie
  • Názov: TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 38

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0104/25 kancelarsky material, drogéria, zasobnik na toaletny papier GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 645,79 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFBV/0028/25 zásobníky na utierky ZZ, utierky ZZ, dátumovka GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 107,26 € 20.01.2025 23.01.2025 Faktúra
DFBV/0287/24 kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 546,90 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0129/24 kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 495,36 € 19.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0077/24 kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 740,09 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0024/24 zásobník na ZZ utierky+nápln GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 186,60 € 11.01.2024 16.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0975/24 kancelarsky material GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 954,68 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0974/24 drogéria GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 3 853,81 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0874/24 mikulášsky balíček - repre GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 291,71 € 07.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFBV/0805/24 drogéria GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 696,07 € 17.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0804/24 kancelarsky material GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 614,20 € 17.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0593/24 DROGERIA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 85,25 € 05.08.2024 09.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0568/24 kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 922,14 € 23.07.2024 02.08.2024 Faktúra
DFBV/0567/24 DROGERIA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 367,51 € 23.07.2024 02.08.2024 Faktúra
DFBV/0455/24 zásobníky na toaletný papier+náplň GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 89,74 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
OBJ/0042/24 Objednávame u Vás čistiace prostriedky a drogeristický tovar podľa cenovej ponuky v celkovej predpokladanej cene 11991,82€ s DPH. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 11 991,82 € 07.06.2024 07.06.2024 Objednávka
DFBV/0411/24 kancelársky materiál+kanvice GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 558,74 € 28.05.2024 30.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0115/23 kancelarsky material GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 305,06 € 15.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 kancelarsky material+tonery GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 048,68 € 27.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 rezačka na papier+toner GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 143,58 € 15.05.2023 18.05.2023 Faktúra