KOMINÁR s.r.o. Bratislava


Informácie
  • Názov: KOMINÁR s.r.o. Bratislava
  • IČO: 47229632
  • Adresa: Tupolevova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 21

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/24 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0209/23 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0604/23 kontrola a čistenie komínov HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 66,00 € 18.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0603/22 kontrola a čistenie komínov HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 30,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0651/21 kontrola a čistenie komínov HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 60,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 kominárske práce HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 80,00 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0647/20 kontrola a čistenie komínov HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 30,00 € 20.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 revízia komínov HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 60,00 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0420/19 kontrola a čistenie komína HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 60,00 € 27.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0702/18 kontrola a čistenie komínov HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 40,00 € 16.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 kontrola a čistenie konína HT16, HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 100,00 € 21.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0708/17 kontrola a čistenie konína HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 40,00 € 15.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0281/17 kominárske práce na HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 100,00 € 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0307/16 kominárske práce vykonané na HT12,HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 74,00 € 31.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 34,00 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 34,00 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0376/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 74,00 € 15.06.2015 30.06.2015 Faktúra
DFBV/0313/14 kominarske sluzby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 74,00 € 28.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0736/13 736/2013kontrola komína Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 40,00 € 22.11.2013 29.04.2015 Faktúra