Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0439/11 453/2011zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 56,93 € 03.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0440/11 454/2011zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,95 € 03.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0441/11 455/2011zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,95 € 03.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0463/11 478/2011vodné, 478/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,42 € 18.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0464/11 479/2011vodné, 479/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,76 € 18.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0466/11 481/2011vodné, 481/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 72,85 € 21.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0490/11 505/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,99 € 02.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0491/11 506/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 02.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0492/11 507/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 02.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0520/11 539/2011vodné, 539/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 109,75 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0521/11 540/2011vodné, 540/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,31 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0525/11 543/2011vodné, 543/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 72,85 € 21.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0546/11 565/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,95 € 01.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0547/11 566/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,95 € 01.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0548/11 567/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 56,93 € 01.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0555/11 575/2011vodné Hontianska, 575/2011stočné Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 12,67 € 04.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0581/11 601/2011stočné, 601/2011vodné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,42 € 15.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0582/11 602/2011stočné, 602/2011vodné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 107,65 € 15.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0587/11 607/2011stočné, 607/2011vodné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 72,85 € 21.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0628/10 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 26,66 € 31.12.2010 29.04.2015 Faktúra