Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1413

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0281/12 301/2012voda z povrch.odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 01.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0282/12 302/2012voda z povrch.odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 01.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0283/12 303/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 01.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0284/12 304/2012vodné, 304/2012stočné, voda z povrch.odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 04.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0319/12 339/2012vodné, 339/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 117,52 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/12 340/2012vodné, 340/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 245,93 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0321/12 341/2012vodné, 341/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 21.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0332/12 352/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0333/12 353/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0334/12 354/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,02 € 02.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0348/12 368/2012vodné, 368/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 04.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0354/12 375/2012vodné, 375/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,70 € 18.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0355/12 376/2012vodné, 376/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,11 € 18.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0367/12 388/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 01.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0368/12 389/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 01.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0369/12 390/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 06.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0377/12 398/2012vodné Hontianska, 398/2012stočné, zrážky Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 04.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0395/12 416/2012vodné, 416/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,13 € 19.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0409/12 430/2012vodné, 430/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 45,70 € 22.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0410/12 431/2012vodné, 431/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 97,94 € 22.08.2012 29.04.2015 Faktúra