Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1413

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0278/13 294/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 30.04.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0279/13 295/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 64,08 € 30.04.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0285/13 301/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0286/13 302/2013stočné, 302/2013vodné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 03.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0287/13 303/2013vodné, 303/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 19,75 € 30.04.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0288/13 304/2013vodné, 304/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 208,45 € 30.04.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0361/13 Fa za zrážky 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 03.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0362/13 Fa za zrážky 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 03.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0363/13 Fa za zrážky 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,25 € 03.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0364/13 Fa za zrážky do 020613, Fa za vodu do 020613 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 02.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0365/13 Fa za zrážky do 020613 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 02.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0394/13 Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,13 € 28.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0395/13 Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,46 € 28.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0396/13 Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,30 € 28.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0423/13 Fa za stočné dobropis, Fa za vodu dobropis Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 28.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0424/13 424/2013vodne, 424/2013stocne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -19,75 € 28.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0425/13 425/2013vodne, 425/2013stocne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 28.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0436/13 436/2013zrazky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 01.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0437/13 437/2013zrazky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 64,08 € 01.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0438/13 438/2013zrazky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 01.07.2013 29.04.2015 Faktúra