Brat.vodárenská spoloč.


Informácie
  • Názov: Brat.vodárenská spoloč.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0238/16 vodné Ľ.Z.6 3/16, stočné Ľ.Z.6 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 149,35 € 28.04.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0237/16 vodné Lip. 16 3/16, stočné Lip.16 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 127,06 € 28.04.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0236/16 vodné Lip. 13 3/16, stočné Lip.13 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 69,10 € 28.04.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0221/16 vodné HT16 3/16, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 13.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0213/16 vodné Lip.19, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 82,48 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0212/16 vodné Lip.13, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,41 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0202/16 zrážky Lip.13 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 04.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0201/16 zrážky Lip.19 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0200/16 zrážka Ľ.Z.6 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0199/16 vodné,sočné,zrážky HT16 3/16, vodné, stočné, zrážky HT 16 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0198/16 vodné, stočné Ľ.Z.6 2/16, vodné, stočné Ľ.Z.6 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 138,20 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0137/16 zrážky Lip.19 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0136/16 zrážky Lip.13 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0135/16 zrážky L.Z.6 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 56,40 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0134/16 vodné , stočné, zrážky HT12 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 04.03.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0115/16 vodné, stočné L.Z.6 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,47 € 26.02.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0114/16 vodné , stočné Lip.19 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 51,28 € 26.02.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 vodné , stočné Lip.13 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,41 € 26.02.2016 29.03.2016 Faktúra
DFBV/0088/16 vodné, stočné Ľ.Z.6 1/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,12 € 11.02.2016 08.03.2016 Faktúra