O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 147

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/24 mobilné služby 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 113,98 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0149/24 mobilné služby 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,18 € 09.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 mobilné služby 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,26 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0082/24 mobilné služby 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,38 € 12.02.2024 22.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0358/24 mobilné služby 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,37 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0321/24 mobilné služby 8/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 113,70 € 09.09.2024 18.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0291/24 mobilné služby 7/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 115,12 € 12.08.2024 16.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0250/24 mobilné služby 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,27 € 10.07.2024 16.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0214/24 mobilné služby 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,06 € 06.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0820/23 mobilné služby 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,10 € 31.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0078/23 mobilné služby 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 117,61 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 mobilné služby 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 116,76 € 09.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 mobilné služby 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 117,32 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 mobilné služby 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,96 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 mobilné služby 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,23 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 mobilné služby 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,82 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0436/23 mobilné služby 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,90 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0503/23 mobilné služby 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,82 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0577/23 mobilné služby 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 122,95 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0670/23 mobilné služby 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,81 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra