SKOM, s.r.o.
Informácie
- Názov: SKOM, s.r.o.
- IČO: 35841630
- Adresa: Račianska 9, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 46
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0750/20 | poplatok za SIM kartu 10-12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 38,18 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/20 | servisné práce na EZS v objekte Lip.13,19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 616,70 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/20 | odborná skúška a prehliadka EZS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 345,74 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/20 | poplatok za SIM kartu 7-9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/20 | servisné práce na EZS v objekte Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 88,49 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/20 | poplatok za SIM kartu 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | poplatok za SIM kartu 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | servisné práce EZS na Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 70,55 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | servis EZS na budove Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 34,13 € | 11.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0827/19 | servisné práce-rekonštrukcia EZS Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 1 823,29 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/19 | poplatok za SIM kartu 7,8-9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 22,70 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/19 | servisné práce na EZS v objekte Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 271,90 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0803/18 | servisné práce EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 345,74 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 47,40 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | servisné práce EZS na Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 87,24 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/17 | servisné práce EZS na Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 50,42 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/17 | servisné práce EZS na Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 36,53 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | oprava snímača EZS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 31,46 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | oprava bezpečnostného zariadenia na bud.Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 93,20 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |