Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 821
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0293/11 | 305/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/11 | 346/2011plyn 082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/11 | 347/2011plyn082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/11 | 389/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/11 | 390/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 25,00 € | 01.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/11 | 437/2011plyn 102011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/11 | 438/2011plyn 102011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 01.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/11 | 496/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 124,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/11 | 497/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/11 | 563/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 01.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/11 | 605/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,05 € | 21.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/11 | 606/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 47,62 € | 21.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/16 | oprava vyúčtovania za rok 2015 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -946,73 € | 29.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/22 | za plyn Ľ.Z.6 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/22 | za plyn HT12 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/22 | za plyn HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/22 | za plyn Lip.13 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/22 | za plyn HT16 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/22 | za plyn HT12 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/22 | za plyn Ľ.Z.6 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra |