SLOVNAFT , a.s.


Informácie
  • Názov: SLOVNAFT , a.s.
  • IČO: 31322832
  • Adresa: Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 47

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/24 PHM 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 169,79 € 04.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0111/24 PHM, umyváreň aút 2/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 197,23 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0083/24 PHM, umyváreň aút , ostatné 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 167,97 € 12.02.2024 29.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0351/24 PHM, kosačka, umytie auta 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 279,74 € 07.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0310/24 PHM,kosačka, umyváreň auta 8/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 181,73 € 04.09.2024 27.09.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0288/24 PHM, kosačka 7/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 195,96 € 12.08.2024 22.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0236/24 PHM, umyváreň aút 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 187,43 € 04.07.2024 17.07.2024 Mgr. Art.Martin Kubran Riaditeľ Faktúra
DFBV/0206/24 PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 203,17 € 05.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 PHM,kosačka, umyváreň auta 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 218,82 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0815/23 PHM, kosačka, voda do ostrekovačov auta 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 168,14 € 31.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0060/23 PHM, umyváreň aút 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 175,86 € 07.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 PHM 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 142,15 € 06.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 PHM 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 159,55 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 PHM, umyváreň aút 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 193,61 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 210,75 € 06.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0373/23 PHM,kosačka, umyváreň auta 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 335,57 € 10.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0404/23 PHM, kosačka 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 173,37 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0486/23 PHM 8/2023, kosačka Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 181,08 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0566/23 PHM, kosačka, umytie auta 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 396,63 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0659/23 PHM, kosačka, umytie auta 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 277,55 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra