Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby
Informácie
- Názov: Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hody 1650, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 62
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/24 | chladená strava 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 350,40 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0793/23 | obedy od 13.-15.12.2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 296,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0807/23 | obedy v dňoch 19-21.12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 420,80 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0814/23 | chladená strava 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 729,60 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0115/23 | chladená strava 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 91,20 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | chladená strava 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 79,80 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 151,20 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/23 | chladená strava 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 041,60 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/23 | chladená strava 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 595,20 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/23 | chladená strava 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 316,80 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/23 | chladená strava 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 268,80 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/23 | obedy 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 430,40 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/23 | chladená strava 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 302,40 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/22 | chladená strava 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 357,20 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/22 | chladená strava 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 57,00 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/22 | chladená strava 8/2022- počas dovolenky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 304,00 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/22 | chladená strava10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 205,20 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/22 | chladená strava 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 285,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/22 | chladená strava 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 178,60 € | 31.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/22 | chladená strava 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 494,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |