Bratislavská vodarenská spol., a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodarenská spol., a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Presovska 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 139

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0353/24 vodné+stočné+zrážky 4/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 5 960,46 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFBV/0266/24 vodné+stočné+zrážky 3/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 5 691,85 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0180/24 vodné+stočné+zrážky 2/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 6 564,24 € 06.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/24 vodné+stočné+zrážky 1/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 5 784,02 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0037/24 vodné+stočné+zrážky 12/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 280,62 € 15.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFBV/0712/24 zrážková voda doúčtovanie 52 mesiacov spätne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 10 621,78 € 24.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFBV/0642/24 vodné+stočné+zrážky 4.8.-22.8.2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 3 442,02 € 28.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFBV/0666/24 vodné+stočné+zrážky 23.8.-3.9.2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 2 327,66 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0594/24 vodné+stočné+zrážky 7/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 954,48 € 05.08.2024 09.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0531/24 vodné+stočné+zrážky 6/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 5 790,08 € 09.07.2024 12.07.2024 Faktúra
DFBV/0435/24 vodné+stočné+zrážky 5/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 6 172,27 € 05.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV/1018/22 vodné+stočné+zrážky 12/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 3 512,15 € 02.01.2023 22.01.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 vodné+stočné+zrážky 12/22,1/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 3 843,84 € 30.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 vodné+stočné+zrážky 2/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 5 027,75 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 vodné+stočné+zrážky 3/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 200,94 € 29.03.2023 15.04.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 vodné-stočné +zrážky 4/2023 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 488,67 € 28.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 vodné+stočné+zrážky 5/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 600,86 € 29.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0472/23 vodné-stočné +zrážky 6/2023 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 5 654,02 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0528/23 vodné+stočné+zrážky 7/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 737,26 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0598/23 vodné+stočné+zrážky 8/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 3 756,88 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra