Slov.plynar.priemysel


Informácie
  • Názov: Slov.plynar.priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynske nivy 44/a, 82511

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0256/25 plyn BA 4/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 7 193,00 € 07.03.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0186/25 plyn 2/25 BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 4 057,91 € 07.03.2025 12.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0166/25 plyn 3/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 211,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0162/25 plyn 3/2025 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 7 193,00 € 06.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0112/25 plyn BA 1/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 4 976,25 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFBV/0084/25 plyn 2/2025 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 211,00 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
DFBV/0049/25 plyn 1/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 211,00 € 23.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0024/25 plyn vyúčtovanie 2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 380,28 € 15.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/1078/24 plyn BA 12/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 3 364,48 € 10.01.2025 22.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0340/24 plyn 5/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 67,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0334/24 plyn BA 5/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 6 538,00 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0352/24 plyn BA 3/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 -3 805,40 € 09.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV/0251/24 plyn 4/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 175,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0250/24 plyn BA 4/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 7 645,00 € 11.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0170/24 plyn 3/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 319,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0171/24 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 7 645,00 € 09.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0193/24 plyn BA 2/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 3 799,00 € 08.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/24 vyúčtovanie plynu r.2023 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 -267,96 € 15.01.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0112/24 plyn BA 1/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 5 211,91 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0080/24 plyn 2/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 339,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra