Slov.plynar.priemysel


Informácie
  • Názov: Slov.plynar.priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynske nivy 44/a, 82511

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0340/24 plyn 5/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 67,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0334/24 plyn BA 5/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 6 538,00 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0352/24 plyn BA 3/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 -3 805,40 € 09.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV/0251/24 plyn 4/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 175,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0250/24 plyn BA 4/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 7 645,00 € 11.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0170/24 plyn 3/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 319,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0171/24 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 7 645,00 € 09.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0193/24 plyn BA 2/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 3 799,00 € 08.03.2024 18.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/24 vyúčtovanie plynu r.2023 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 -267,96 € 15.01.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0112/24 plyn BA 1/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 5 211,91 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0080/24 plyn 2/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 339,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0974/23 plyn BA 12/23 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 2 635,86 € 09.01.2024 16.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0058/24 plyn 1/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 350,00 € 22.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0892/24 plyn BA 10/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 3 304,22 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0872/24 plyn 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 278,00 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFBV/0863/24 plyn BA 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 1 003,00 € 08.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFBV/0757/24 plyn BA 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 -204,22 € 06.09.2024 17.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0774/24 plyn BA 9/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 1 995,48 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0749/24 plyn 10/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 169,00 € 02.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0738/24 plyn BA 10/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 1 003,00 € 06.09.2024 11.10.2024 Faktúra