MABONEX SLOVAKIA s.r.o.


Informácie
  • Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piestany

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1497

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 180,12 € 21.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0044/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 265,76 € 21.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0039/25 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 291,83 € 21.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0037/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 37,71 € 21.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0034/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 57,24 € 21.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0021/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 85,33 € 14.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0019/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,41 € 14.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0018/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 57,33 € 14.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0016/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,41 € 13.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0012/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 60,01 € 13.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0011/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 57,76 € 13.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0010/25 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 285,53 € 13.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0008/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 256,95 € 13.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0007/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 137,94 € 13.01.2025 23.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Z20243019_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 Iné 37 499,00 € 26.04.2024 01.05.2024 30.04.2025 26.04.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Z20242918_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 Iné 4 569,60 € 25.04.2024 01.05.2024 30.04.2025 25.04.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Z20242489_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 Iné 15 055,00 € 15.04.2024 01.05.2024 30.04.2025 15.04.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0370/24 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 161,28 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFBV/0369/24 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 610,55 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFBV/0368/24 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 204,57 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra