GIVIMA s.r.o.


Informácie
  • Názov: GIVIMA s.r.o.
  • IČO: 50873601
  • Adresa: Dlhá 40/78, 851 10 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 30

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0345/20 Fa za pneumatiky+prezutie Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 266,88 € 09.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0780/20 Fa za opravu+prezutie Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 311,40 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0779/20 Fa za pneumatiky+prezutie Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 336,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0234/19 Fa za opravu Mercedesu+prezutie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 287,64 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0540/19 Fa za opravu Škoda Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 656,30 € 10.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0890/19 Fa za opravu+prezutie Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 455,76 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0891/19 Fa za prezutie Škody Octávie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 48,00 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0423/18 Fa za opravu Škoda Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 1 183,32 € 25.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0702/18 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 424,98 € 15.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0765/18 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 1 200,00 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra