ŠPEP s.r.o.
Informácie
- Názov: ŠPEP s.r.o.
- IČO: 46655174
- Adresa: Račianska 188, 83005 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 27
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0138/22 | Fa za OLO 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 317,28 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/20 | Fa za OLO 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 288,47 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/20 | Fa za OLO 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 250,02 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 301,00 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 295,49 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 293,65 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/19 | Fa za OLO 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 300,67 € | 18.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0920/19 | Fa za OLO 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 302,51 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0995/19 | Fa za OLO 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 316,87 € | 23.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | Fa za OLO 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 1 001,38 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Fa za OLO 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 511,92 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Fa za OLO 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 266,54 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/18 | Fa za OLO 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 258,55 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0676/18 | Fa za OLO 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 258,55 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/18 | Fa za OLO 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 529,96 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | Fa za OLO 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 217,84 € | 20.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/17 | Fa za OLO 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 221,51 € | 25.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/17 | Fa za OLO 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 225,18 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/16 | Fa za OLO 1-2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 522,61 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/16 | Fa za OLO 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 2 067,12 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |