DIRECT ONE s.r.o.


Informácie
  • Názov: DIRECT ONE s.r.o.
  • IČO: 43939210
  • Adresa: Bulíková 19, 851 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 10

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0388/24 Fa za maliar.práce Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 874,80 € 23.09.2024 09.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0335/24 Fa za maliar.práce Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 6 933,60 € 19.08.2024 04.09.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0570/23 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 7 552,80 € 14.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0833/23 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 4 680,00 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0832/23 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 4 680,00 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0572/22 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 7 627,20 € 23.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0776/22 Fa za odstránenie a orez suchých haluzí a stromov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 1 800,00 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0698/22 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 750,00 € 11.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0567/21 Fa za maliar.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 919,20 € 23.08.2021 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0560/21 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 5 708,40 € 18.08.2021 30.09.2021 Faktúra