Maroš Neuberg - NEUMA.N


Informácie
  • Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
  • IČO: 40105997
  • Adresa: Námestie 6 apríla 9, 84107 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 43

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/25 Fa za opr.gastromon.zariad. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 336,56 € 15.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0493/24 Fa za opr.gastromon.zariad. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 507,12 € 15.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0779/23 Fa za soľ do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 37,20 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0743/23 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 310,68 € 10.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 468,84 € 24.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0243/22 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 589,81 € 12.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0644/22 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 382,22 € 22.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0919/22 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 940,44 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0918/22 Fa za oprava výt.ventilov kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 170,94 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0713/22 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 171,24 € 17.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0234/21 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 369,82 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0453/21 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 286,39 € 25.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0837/21 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 020,91 € 30.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0119/20 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 728,10 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0425/20 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 316,55 € 09.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0770/20 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 556,85 € 19.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0860/20 Fa za krajač zeleniny s kockovačom,rez.kotúčom,hranolkovač Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 249,68 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0069/19 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 294,43 € 30.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0771/19 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 619,87 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0772/19 Fa za čist.prost.do konvektom.+kuch.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 273,05 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra