Diversey Slovensko s.r.o.


Informácie
  • Názov: Diversey Slovensko s.r.o.
  • IČO: 35835401
  • Adresa: Rybničná 40, Bratiislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 26

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0796/23 Fa za čistiaci a oplach.prostr. do umývačiek riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 512,42 € 11.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0593/23 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 266,90 € 25.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 476,77 € 30.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0474/22 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 248,33 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0473/22 Fa za čist.prostr.do konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 95,52 € 06.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0841/22 Fa za čist.prostr.do konvektomatu+umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 364,84 € 30.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0174/21 Fa za čistiace prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 420,36 € 11.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0502/21 Fa za dezinf. prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 273,24 € 19.07.2021 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0499/21 Fa za čistiace prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 440,64 € 14.07.2021 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0850/21 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 437,90 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0308/20 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 706,44 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 137,62 € 21.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0372/20 Fa za autom.dávkovače dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 508,80 € 17.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0361/20 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 133,56 € 12.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0342/20 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 19,46 € 08.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0594/20 Fa za čistiace prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 553,20 € 21.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0607/20 Fa za čistiace prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 86,40 € 25.09.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0852/20 Fa za autom.dávkovače dezinf.prostr.+dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 1 022,64 € 17.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0992/19 Fa za čistiace prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 341,57 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0185/18 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 304,46 € 12.03.2018 06.04.2018 Faktúra