In-kanál s.r.o.


Informácie
  • Názov: In-kanál s.r.o.
  • IČO: 35773308
  • Adresa: Rebarborová 1C, 821 07 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 30

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0439/17 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 474,00 € 19.06.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0334/16 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 741,60 € 20.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0524/16 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 1 536,00 € 05.09.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0617/16 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 426,00 € 07.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DFBV/0761/16 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 390,00 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0516/15 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 624,00 € 14.08.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0201/15 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 606,00 € 24.03.2015 06.05.2015 Faktúra
DFBV/0680/15 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 1 170,00 € 22.10.2015 27.11.2015 Faktúra
DFBV/0852/15 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 762,00 € 29.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0852/15 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 762,00 € 18.12.2015 30.12.2015 Faktúra