B.P.A. spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: B.P.A. spol. s r.o.
  • IČO: 31359183
  • Adresa: Radiová 49, 821 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 39

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/26 Fa za servis bazéna 1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 59,53 € 30.01.2026 09.03.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0073/26 Fa za poolmax,algicid+servis bazéna 2/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 189,03 € 23.02.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0109/26 Fa za poolmax+servis bazéna 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 117,10 € 18.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0198/26 Fa za poolmax,algicid,chlór,pH mínus+servis bazéna 5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 300,12 € 21.05.2026 02.07.2026 Faktúra
DFBV/0245/26 Fa za poolmax,floc,pH mínus+servis bazéna 6/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 220,42 € 18.06.2026 03.07.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0285/26 Fa za dinolgin+servis bazéna 7/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 144,65 € 20.07.2026 04.08.2026 Faktúra
DFBV/0331/25 Fa za poolmax+algicid+ph mínus+servis bazéna 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 233,80 € 04.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0293/25 Fa za poolmax+algicid+servis bazéna 6/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 180,66 € 04.07.2025 21.07.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0232/25 Fa za servis bazéna 5/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 53,14 € 29.05.2025 25.06.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0184/25 Fa za poolmax+algicid+servis bazéna 4/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 180,66 € 24.04.2025 05.06.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0177/25 Fa za ph mínus,poolmax+servis bazéna 3/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 163,71 € 22.04.2025 05.06.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/25 Fa za algicid+vločkovač+servis bazéna 2/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 190,99 € 21.02.2025 02.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/25 Fa za servis bazéna 1/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 53,14 € 29.01.2025 05.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/25 Fa za ph mínus+poolmax+algicid+vločkovač+servis bazéna 12/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 498,91 € 07.01.2025 05.02.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0373/25 Fa za poolmax+algicid+servis bazéna 8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 189,03 € 01.09.2025 07.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0409/25 Fa za poolmax+servis bazéna 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 117,10 € 18.09.2025 03.11.2025 Faktúra
DFBV/0477/25 Fa za poolmax+algicid+ph mínus+servis bazéna 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 233,80 € 03.11.2025 26.11.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0534/25 Fa za poolmax+servis bazéna 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 114,64 € 28.11.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0590/25 Fa za dinolgin+ph mínus+servis bazéna 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 186,96 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0503/24 Fa za výmenu+montáž bazén.technológie Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 2 449,58 € 21.11.2024 05.12.2024 Faktúra