Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0016/18
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 7-9/18
- Dátum doručenia: 14.08.2018
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť