Faktúra č. DFOV/0011/15

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0011/15
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za povinn.zmluv.poist.Seat,7-12/15
  • Dátum doručenia: 12.06.2015
  • Celková hodnota: 134,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť