Faktúra č. DFOV/0010/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0010/21
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za havar.poist.Merced.6-12/21+1-6/22
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 485,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť