Faktúra č. DFOV/0005/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0005/18
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 1-3/18
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť