Faktúra č. DFBV/0958/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0958/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 458,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť