Faktúra č. DFBV/0919/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0919/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 11/19
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 1 328,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka: