Faktúra č. DFBV/0903/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0903/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za laminov.fólie
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 130,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka: