Faktúra č. DFBV/0894/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0894/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za hygien.mydlo,utierky,toal.papier
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 495,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť