Faktúra č. DFBV/0839/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0839/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za hrnčeky,taniere,príbory+police ŠZ
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 174,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka: