Faktúra č. DFBV/0771/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0771/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 10/22
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 133,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť