Faktúra č. DFBV/0761/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0761/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 10/22
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 1 526,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka: