Faktúra č. DFBV/0684/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0684/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tepov.prášok+sáčky+filt.vrecka do vysávača
  • Dátum doručenia: 10.10.2017
  • Celková hodnota: 445,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť