Faktúra č. DFBV/0580/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0580/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za wifi router,switch,konektor,káble,podložka
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 160,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť