Faktúra č. DFBV/0579/25

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0579/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za uteráky,utierky,podbradníky,plienky
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 997,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť