Faktúra č. DFBV/0545/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0545/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za prestieradlá+plienky
  • Dátum doručenia: 22.08.2018
  • Celková hodnota: 312,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť