Faktúra č. DFBV/0531/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0531/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyčist.a opr.žlabov dažd.vody bud.E,H,G
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 4 848,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť